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2018年中共明水县委组织部决算公开说明
发布:2019-10-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看?#38382;?span class="item_views">0 

2018年中共明水县委组织部

决算公开说明

2018年部门决算公开目录

第一部分 基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算相关报表(附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度部门决算收支情况总体说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度机关经费运?#26143;?#20917;。

七、“三公?#26412;?#36153;支出情况说明

八、政府采购、项目支出及资产情况说明

九、预算绩效管理情况。

 

第四部分  名词解释

 

 

基本情况第一部分

 

一、主要职责。

按照《明水县机构编制委员会关于印发<中共明水县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,中共明水县委组织部主要职责为:

(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设立和活动方式;协调、规划和指导党员管理和教育工作,主管党员发展工作;研究指导基层各级党委的党管党工作;负责指导全县党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织编纂工作。

(二)提出关于县委、县政府各部委办局、乡镇以及其它列入县管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的?#26102;?#21450;其他事项;负责县委管理干部?#30446;?#23519;和办理任免、工资、待遇、退休审核审批?#20013;?#36127;责公开选拔领导干部工作和县直党群机关参照国家公务员管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责县乡股级领导职数审批工作;负责县直机关、事业单位股级干部的备案审查和全县干部宏观管理工作;承办部?#25351;?#37096;的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国出境审查等事宜。

(三)贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究?#36139;?#26377;关规定,组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

(四)从宏观上研究和指导全县党的组织?#36139;?#21644;干部人事?#36139;?#25913;革,?#36139;?#21644;参与?#36139;?#32452;织、干部、人事工作的重要政策和?#36139;取?

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向县委?#20174;?#37325;要情况,提出建议。

(六)主管干部教育工作。认真贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策、规划;负责有关干部的培训工作;指导、协调、检查全县的干部教育工作;研究、探索干部培训工作的?#34892;?#36884;径和?#36139;取?

(七)负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究?#36139;?#30693;识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况;选拔和管理县级优秀拔尖人才和乡土人才。

(八)负责全县企业经营管理者队伍建设情况的调查研究。指定或参与?#36139;?#26377;关政策和规划,对企业经营管理者的培训、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。

(九)负责退(离)休干部的宏观管理,?#36139;?#25110;参与?#36139;?#36864;(离)休干部工作的方针、政策。

(十)完成县委交办的其它工作。

二、机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位内设18个机构:办公室、干部组、干部监督组、干部调配组、组织一组、组织二组、组织指导组、干教组、县人才办、县远程办、“两新”工委、党代表联络办、?#23548;?#32771;核办、电教组、调研室、组织员办、信息室、档案室。

三、人员情况。

年末编制情况:行政编制22个;事业编制16

实有人数情况:行政人员16人;事业人员12人。

第二部分2018年部门决算公开表(附后)

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算明细表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.财政专户管理资金收入支出决算表

8.非税收入征缴情况表

9.部门决算相关信息统计表(三公和机关运行经费)

 

 

第三部分 2018年部门决算情况说明

 

一、2018年部门决算收支总表说明

2018年度收入642.18万元,与上年相比, 增加391.54万元,增长156.22%,支出503.25万元,与上年相比, 增加221.73万元, 增长78.76%,结余217.15万元,与上年相比,增加138.93万元,增长177.61%。增减变化主要原因是:具体工作任务有所变动。

与预算相比情况,增加98.15万元, 增长24.23%。增减变化主要原因是:具体工作任务有所变动

二、关于2018年度收入决算情况说明

我单位2018年收入642.18万元,其中:财政拨款收入642.18万元,占100%;经营性收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。其中一般公共预算财政拨款收入642.18万元,政府性基金拨款收入0万元。

三、关于2018年度支出决算情况说明

我单位2018年支出决算503.24万元,其中一般公共预算财政拨款支出503.25万元,政府性基金预算支出0万元。其中:基?#23616;?#20986;172.49万元,项目支出330.76万元。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年收入总决算642.18万元,较上年相比增加391.54万元。

2018年支出决算503.25万元,较上年相比增加221.73万元。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年一般公共预算支出503.25万元,其中:基?#23616;?#20986;172.49万元,占34.28%;项目支出330.76万元,占65.72%

六、机关运行经费情况说明

2018年我单位运行经费12.17万元,其中:商品和服务支出12.17万元,主要项目支出为:办公费2.17万元,印刷费0.9万元,水费0万元,电费0万元,?#23454;?#36153;0万元,取暖费0万元,物业管理费0万元,差旅费0.35万元,公务接待费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,劳务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通用6.88万元,其他商品和服务支出1.87万元;其他?#26102;?#24615;支出0万元,主要支出项目为房屋建筑物购建0万元,办公设备购置0万元,专用设备购置0万元,基础设施建设0万元,其他?#26102;?#24615;支出0万元。

七、“三公?#26412;?#36153;支出情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算执?#26143;?#20917;说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为0万元,其中:公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0万元。支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%

(二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算情况说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%;公务接待费支出决算0万元,占财政拨款基?#23616;?#20986;的0%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车运行费支出0万元,公务用?#24403;?#26377;量为0辆。

2、公务接待费支出0万元。其中:接待国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公 ?#26412;?#36153;与上年执?#26143;?#20917;差异说明

2018年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:?#32454;?#25191;行中央八项规定和省委省政府21条规定,?#32454;?#23653;行财经纪律和部机关规章?#36139;取?#21385;行节约,?#32454;?#25511;制公务支出。公务车实行车改,支出下降,公务接待来人批次减少。

八、政府采购、项目支出及资产情况说明

(一)政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(二)国有资产?#21152;们?#20917;。截至20181231日,共有车辆0辆,其中:领导用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

绩效目标:单位项目绩效管理目标。无。

绩效成果:按照绩效管理目标?#21335;?#30446;所完成的结果。无。

第四部分、名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

 黑龙江省明水县委组织部.XLS

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